业务流程

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1. 依据工程建设信息;2. 业务联系、洽谈;3. 签订委托合同;4. 接收工程资料;5. 对资料进行登记备案;6. 查对资料齐全与否、须补充的资料;7. 编排审核计划、审核时间、人员;8. 整理归纳分类资料、熟悉合同、图纸、签证等资料;9. 现场勘测并做好记录;10. 初始审核工程量、查对套用定额项目、按工程类别或企业级别取费;11. 会同甲乙方核实工程量、并对所提疑问做书面记录在案、询证材料价格;12. 交叉复核:针对疑问核查工程量、核查定额的套用、取费标准;13. 召开工程定案会、调研工程详情及材料价格、据实情调整造价;14. 下达初审通知书征询意见;15. 出具定案签字表;16. 撰写审计报告书;17. 业务收费;18. 填写审核工程概况、会签复核记录;19. 出具审计报告、整理装订结算书及资料;20. 征询客户反馈意见、返还资料;21. 移交档案室归档材料;

1. 明确审计目的、审计对象和范围;2. 签署审计业务委托协议;3. 选定审计基准日;4. 拟定审计方案、计划;5. 指导被审计单位清查、填报,搜集准备资料;6. 检查核实资产,验证资料;7. 编制工作底稿;8. 选择检查盘点方法和计算公式;9. 盘点、抽查资产;10. 分析确定审计结果;11. 汇总编写审计报告,汇集工作底稿;12. 提交审计报告书,并按规定报送有关资料;13. 根据资产审计单位的意见进行补充或修改调整审计报告内容;14. 建立审计档案。